BEGROTING 2021

Programmaplan

3. Sociaal domein

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten

Baten na de 2e bestuursrapportage

5.236

11.391

4.665

4.665

4.665

4.665

 Mutaties begroting 2021

Autonome ontwikkelingen

171

476

476

476

6.3 Inkomensregelingen - inkomensvoorzieningen

171

476

476

476

Overige wijzigingen

Bestaand beleid (actualisatie)

15

15

15

15

Overige wijzigingen

15

15

15

15

Totaal ontwikkelingen

186

491

491

491

Totaal baten

11.391

4.851

5.156

5.156

5.156

 Lasten

Lasten na de 2e bestuursrapportage

29.487

21.098

21.170

21.231

21.231

 Mutaties begroting 2021

Autonome ontwikkelingen

507

719

719

719

6.2 Wijkteams - salarisstaat 2021

-292

-292

-292

-292

6.3 Inkomensregelingen - inkomensvoorzieningen

171

476

476

476

6.4 Begeleide Participatie - begroting GR Werkzaak

82

82

82

82

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ - vroegsignalering schuldhulpverlening

35

7.1 Volksgezondheid - jeugdgezondheidszorg

57

57

57

57

Overige wijzigingen

367

309

309

309

Bestaand beleid (actualisatie)

20

20

20

20

Overige wijzigingen

20

20

20

20

Nieuw beleid - noodzakelijk

30

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - participatieraad

10

7.1 Volksgezondheid - gezondheidsbeleid

20

Nieuw beleid - wenselijk

50

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - kerngerichte zorg

50

Technische wijzigingen

543

571

571

571

Totaal ontwikkelingen

1.151

1.314

1.314

1.314

Totaal lasten

21.662

29.490

22.250

22.483

22.545

22.545

Saldo voor bestemming

-16.426

-18.099

-17.400

-17.329

-17.391

-17.391

 Mutaties reserves

Totaal mutaties reserves

Saldo na bestemming

-16.426

-18.096

-17.399

-17.327

-17.388

-17.388

Toelichting ontwikkelingen

Mutaties begroting

2021

2022

2023

2024

Baten

Autonome ontwikkelingen

6.3 Inkomensregelingen - inkomensvoorzieningen

171

476

476

476

De ramingen voor de inkomensvoorzieningen zijn geactualiseerd op basis van de laatste doorrekeningen in 2020.
Als de tijdelijke ondersteuningsmaatregelen in de loop van 2021 aflopen, is de verwachting dat meer mensen een beroep zullen doen op de inkomensvoorzieningen. Deze worden vergoed door het Rijk.

Lasten

Autonome ontwikkelingen

6.2 Wijkteams - salarisstaat 2021

-292

-292

-292

-292

Drie medewerkers van Stichting MEE Gelderse Poort zijn bij onze gemeente in dienst getreden. Hiervoor is bestaand budget binnen taakveld Wijkteams naar beneden bijgesteld.
De salariskosten van de medewerkers zijn verwerkt in onze salarisbudgetten. Zie ook de begrotingswijziging 0.4 Overhead - salarisstaat 2021.

6.3 Inkomensregelingen - inkomensvoorzieningen

171

476

476

476

De ramingen voor de inkomensvoorzieningen zijn geactualiseerd op basis van de laatste doorrekeningen in 2020.
Als de tijdelijke ondersteuningsmaatregelen in de loop van 2021 aflopen, is de verwachting dat meer mensen een beroep zullen doen op de inkomensvoorzieningen. Deze worden vergoed door het Rijk.

6.4 Begeleide Participatie - begroting GR Werkzaak

82

82

82

82

Op basis van de begroting van de uitvoerende organisatie GR Werkzaak Rivierenland en de te ontvangen rijksbijdrage voor mensen met een indicatie voor sociale werkvoorziening dienen onze budgetten aangepast te worden. De rijksbijdrage is onvoldoende om alle uitvoeringskosten te dekken. Dit is omdat de rijksbijdrage wordt berekend met een kleiner aantal WSW'ers dan wij in werkelijkheid hebben. Daarnaast loopt er nog een onderzoek bij GR Werkzaak Rivierenland over de verdeelsystematiek. De structureel hogere kosten bedragen ruim € 82.000. Wij stellen u voor het budget aan te passen.

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ - vroegsignalering schuldhulpverlening

35

0

0

0

In verband met een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is onze gemeente met ingang van 2021 verplicht een systeem van vroegsignalering in te richten. Met behulp van deze inrichting voldoen we aan de wettelijke plicht die het Rijk ons oplegt en kunnen we voorkomen dat de schuldproblematiek zich verder verergerd. Op dit moment treffen wij de voorbereidingen om de uitvoering per 1 januari 2021 gereed te hebben. De geschatte uitvoeringskosten voor 2021 bedragen € 35.000. In 2021 leggen wij u een beleidsnota voor met keuzemogelijkheden en ambitieniveaus.
De kosten kunnen ten laste worden gebracht van het preventiebudget. Zie het dekkingsplan.

7.1 Volksgezondheid - jeugdgezondheidszorg

57

57

57

57

De kosten voor het uitvoeren van onze wettelijke taak op het gebied van de jeugdgezondheidszorg stijgen door de verhoging van de lonen (CAO sociaal werk).
Daarnaast neemt het aantal kinderen toe. Wij verwachten een toename van 850 naar 948.
Het totale budget dient met € 57.000 verhoogd te worden.

Nieuw beleid - noodzakelijk

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - participatieraad

10

0

0

0

Er is budget nodig voor training en scholing van de participatieraad en het organiseren van netwerkbijeenkomsten. Daarnaast moet de werving van een voorzitter en leden plaats gaan vinden. In totaal is hiervoor een budget van € 10.000 noodzakelijk. Wij stellen u voor dit bedrag beschikbaar te stellen.

7.1 Volksgezondheid - gezondheidsbeleid

20

0

0

0

Voor de evaluatie van het huidige beleid en het organiseren bijeenkomsten in het kader van onze ambities inzake het nieuwe gezondheidsbeleid is voor 2021 een budget van € 20.000 noodzakelijk.

Nieuw beleid - wenselijk

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - kerngerichte zorg

50

0

0

0

In het kader van kerngerichte zorg lopen er twee pilots met een dorpscontactpersoon in Kerk-Avezaath en stadscontactpersoon in Buren-Stad en Asch. Deze werkwijze past binnen de visie van kerngericht werken, leefbaarheid en transformatie. Beide contactpersonen voeren activiteiten uit in het kader leefbaarheid en preventieve zorg.
In 2021 gaan wij evalueren en bekijken wij of voortzetting gewenst is gezien de uitvoering van de strategische opgaven Kerngericht Werken en Transformatie op het Sociaal Domein. Om te voorkomen dat er een lacune ontstaat willen wij de projecten in 2021 voortzetten.
Wij stellen u voor hier in 2021 € 50.000 beschikbaar te stellen.

Overige ontwikkelingen
Hier geven wij op hoofdlijnen inzicht in de overige ontwikkelingen. Dit zijn autonome ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen het bestaande beleid met een financiële impact kleiner dan € 25.000 of begrotingswijzigingen die op meerdere taakvelden betrekking hebben.

Baten
Binnen dit programma gaat het bij de baten (autonome ontwikkelingen) om de actualisatie van de leges. Als gevolg van gewijzigde lasten en aantallen stellen we de legesopbrengsten bij. Hierbij maakten we gebruik van een model om de kostendekkendheid in beeld te brengen.

Lasten
Bij de lasten gaat het bij de autonome ontwikkelingen om de kostenstijgingen voor hert sociaal werk (€ 16.000), subsidies voor het versterken van de nulde-eerste lijn (€ 15.000), vervoerskosten (Regiotaxi € 25.000) en de kosten voor jeugd- en jongerenwerk als gevolg van loonontwikkelingen (€ 13.000).
Ook is er binnen dit programma sprake van verwerking van het coalitieakkoord voor een bedrag van € 278.000 in 2021. Het gaat hierbij om de volgende budgetten:

  • Inhuur kerngericht werken - € 58.000;
  • Leefbaarheidsbudget - € 30.000;
  • Preventiebudget - € 100.000;
  • Transformatie sociaal domein - € 90.000.

Daarnaast zijn er nog kleine aanpassingen op basis van de verwerking van de begroting 2021 van de GGD en de actualisatie van boeken en abonnementen.

Bij het bestaande beleid gaat het om een aanpassing van het budget voor het kindpakket met € 20.000. Dit betreft het toevoegen van zwemlessen aan het bestaande kindpakket. Ook wordt er door de toenemende bekendheid meer gebruik van het kindpakket gemaakt.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17